为全面推进行政事业单位内部控制建设,强化财务管理,汉滨区财政局发挥牵头主责,多层次发力,扎实开展行政事业单位内部控制工作。
一是注重风险防控。对全区181个行政事业单位的经济活动的重要风险和重点环节,规定了相应的控制措施,对预算、收支、政府采购、资产管理、项目建设、债务管理、经济合同的订立执行等方面进行指标量化分析。
二是注重内部监管。强化审核措施、沟通协调机制、定期会议机制,形成环环相扣的监督模式。落实《汉滨区财政局内部财政业务检查实施方案》,对机关股室各环节存在的风险进行常态化跟踪检查,对全区27个镇(办)财政所进行年度财务审计检查。强化政府投资类项目预算审定,2022年共完成政府投资项目预算评审项目173个,送审金额12.6亿元,审定金额11.89亿元,核减金额0.7亿元,核减率5.57%。
三是注重业务督导。不断促进行政事业单位加强内部控制建设,先后对区行政审批服务局2022年运转经费需求、区城管局及其下属事业单位等财政资金使用情况实施绩效评价。开展会计信息质量检查,确保财务管理科学合理规范。